|
|
Objednávka |
o-6/2011
|
Servis a oprava horákov plynovej kotolne
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
Pavol Baďura |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-44/2011
|
Mäso bravčové
|
109,59 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
MAROŠ |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-45/2011
|
Ryža
|
59,62 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
MABONEX |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-25/2011
|
Virtuálna knižnica poplatok za marec
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva VK/09/09/330
|
09.03.2011 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-26/2011
|
OOPP 2 ks
|
28,18 |
s DPH |
ob. 4/2011
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
Bortex, Bobrov s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-27/2011
|
Vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky telocvične, jedálne, skladov
|
384,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
Pyroservis a.s. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-28/2011
|
Meranie účinnosti kotlov
|
180,00 |
s DPH |
mailová objednávka
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
Julian Gerula
Kotol Kontrol |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
o-7/2019
|
Dodávka a montáž detektorov plynov v plynovej kotolni
|
1 197,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
DETMAR |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-49/2011
|
Potraviny
|
155,90 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-32/2011
|
Hygienické potreby ŠJ
|
55,78 |
s DPH |
|
zmluva z 18.9.2007
|
11.03.2011 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-29/2011
|
Telefón ZŠ, ŠJ, MŠ za február
|
61,16 |
s DPH |
|
zmluva z 8.3.2004
|
11.03.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-30/2011
|
Hygienické potreby ZŠ
|
89,93 |
s DPH |
|
zmluva z 18.9.2007
|
11.03.2011 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-31/2011
|
Hygienické potreby ŠKD
|
23,90 |
s DPH |
|
zmluva z 18.9.2007
|
11.03.2011 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-50/2011
|
Mlieko, maslo, droždie
|
103,25 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
B&B Bratia Belanskí |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-48/2011
|
Kuracie rezne, vajcia, brokolica, pol.zmes
|
98,98 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
Agronovaz |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-33/2011
|
Záloha el.energia MŠ, ZŠ, ŠJ marec
|
814,78 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
11.03.2011 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-51/2011
|
Potraviny
|
373,85 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
MABONEX |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-34/2011
|
Project 3 pracovný zošit pre učiteľov angl.jazyka
|
17,85 |
s DPH |
mailová objednávka
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
SUGARBOOKS s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-52/2011
|
Tyčinky
|
207,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
MABONEX |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-53/2011
|
Potraviny
|
269,55 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
AG FOODS |
|
|
|
|
21.03.2012 |